Apresentação
A Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria voltada ao aprimoramento das operações do Tribunal. Por meio de uma abordagem sistemática e disciplinada, a auditoria identifica oportunidades de melhorias nos processos, na gestão de riscos e nos controles internos, contribuindo para o cumprimento de seus objetivos institucionais.
Os serviços de avaliação envolvem um exame objetivo das evidências com o propósito de fornecer opiniões ou conclusões independentes a respeito de operações e processos do Tribunal, incluindo as práticas de governança, gestão de riscos e controles.
Nos serviços de consultoria, a auditoria interna realiza atividades de assessoria, orientação e treinamento, de modo a melhorar práticas e processos de governança e controle. Esse apoio é ajustado às necessidades da área solicitante, sem interferir diretamente nas decisões administrativas.
A Gestão de Riscos, instituída pela Resolução 64/2019-AssPres, é um processo contínuo e estruturado, que sistematiza e coordena as atividades de identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos que possam impactar os objetivos organizacionais, incluindo os riscos de integridade.
Decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Certificado de Auditoria
Parecer do Responsável pelo Controle Interno
- Exercício de 2024 (Em elaboração)
- Exercício de 2023
- Exercício de 2022
- Exercício de 2021
- Exercício de 2020
- Exercício de 2019
- Exercício de 2018
- Exercício de 2017
Pronunciamento do Exmo. Sr. Presidente do TJM-SP
- Pronunciamento de 2024 (Em elaboração)
- Pronunciamento de 2023
- Pronunciamento de 2022
- Pronunciamento de 2021
- Pronunciamento de 2020
- Pronunciamento de 2019
- Pronunciamento de 2018
Plano Anual de Capacitação de Auditoria
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
- Relatório de 2024 (Em elaboração)
- Relatório de 2023
- Relatório de 2022
- Relatório de 2021
- Relatório de 2020
- Relatório de 2019
- Relatório de 2018
- Relatório de 2017